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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta anno 2021</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-28</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.icslendinara.edu.it/adempimentiavcp/gare2021.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA PER L’A.S.2021/2022CON RISORSA FINANZIARIA EX art.58CUP: F79J21009210001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4532.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CON FONDI DECR. EX ART.58 CUP: F79J21009210001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02803930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1573.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.JDA76922 del 08.02.2021 per canone fotocopiatori scuola Baccari e A.Mario dal 28 febbraio al 29 maggio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BNP PARIBAS LEASE GROUP SA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97081660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BNP PARIBAS LEASE GROUP SA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1318.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA ARABA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROSTREET società cooperativa</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTREET società cooperativa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>208.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI TONER E CARTUCCE MAPLAST</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAPLAST SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05143270287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPLAST SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>236.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 2.21 del 10.12.2021 PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA</oggetto>
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          <codiceFiscale>BNNPLC61C22C573H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENINI PIERLUCA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNPLC61C22C573H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENINI PIERLUCA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>424.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>424.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.321 del 25.05.2021 PER ACQUISTO ALCOOL E ROTOLONI ASCIUGATUTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02803930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>113.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0.3663 del 12.11.2021 per acquisto piattaforma didalabs per alunni con fondi decr. sost. art.31 comma 1</oggetto>
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          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.47</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto cornici, targhe, foto e scansioni per mostra permanente presso scuola di Ramodipalo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOPRINT di Mora Geom.Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00570000299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPRINT di Mora Geom.Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.591.PA del 28.06.2021 per acquisto registro diplomi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.113.PA del 30.11.2021 per acquisto toner per segreteria e plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05143270287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPLAST SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143270287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPLAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1130.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z162F7751E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.475 .21 del 12/07.2021 PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA PER ALUNNI STRANIERI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTREET società cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTREET società cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1633D85D0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.3247.pa.1 del 18.11.2021 per acquisto carta da fotocopie A4 con decreto sostegni per laboratori estiviCUP F79J21003780001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valsecchi Cancelleria S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valsecchi Cancelleria S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>633.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>633.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.6250.PA del 12.11.2021per pacchetto aggiuntivo di assistenza</oggetto>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.33.001 del 26.02.2021 PER ATTIVITà DI SPORTELLO ASCOLTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560560383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DI PSICOLOGIA DEL BENESSERE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01560560383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DI PSICOLOGIA DEL BENESSERE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.108 /PA del 19.02.2021 per acquisto targhe Pon ed etichette</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22.PA del 31.05.2021 PER ACQUISTO TARGA IN ALLUMINIO E CARTELLO IN FOREX PER LA FATTORIA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00570000299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPRINT di Mora Geom.Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00570000299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPRINT di Mora Geom.Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO  MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1107.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1042 del 10.09.2021 PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AULE PLESSO DI RAMODIPALO E PALESTRA A.MARIO  CON DECRETO SOSTEGNI N.41 ART.31 COMMA 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2232DC66B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.163.00 del 02.10.2021 per acquisto n.5 violini, spalliere, archi con Decreto n.41 art.31 comma 6</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNDRNT53S21G224C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELINDRO RENATO STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNDRNT53S21G224C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELINDRO RENATO STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13.G del 27.10.2021 per corso di formazione docenti con servizio di vitto e alloggio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03111510610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop.Soc. Al di la dei sogni ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03111510610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop.Soc. Al di la dei sogni ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9PA del 25.02.2021  PER CARTELLO IN FOREX CON LOGO PER FATTORIA RAMODIPALO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00570000299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPRINT di Mora Geom.Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00570000299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPRINT di Mora Geom.Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z273225525</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1040 del 25.08.2021 per acquisto accesspoint wifi per aula magna</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893530295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECS MULTIMENDIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00893530295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECS MULTIMENDIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A3441EAB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TONER E CARTUCCE MGR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03039490242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03039490242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER SEGRETERIA SU NUOVO TITOLARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3032A5BB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E21438 del 03.08.2021 per acquisto fascicoli personali alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>218.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3332A5D7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.444 del 06.08.2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02803930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02803930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>848.44</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>848.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE SU USO DEFIBRILLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91005190292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ist. Istruz. Superiore "Primo Levi" di Badia Pol.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91005190292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ist. Istruz. Superiore "Primo Levi" di Badia Pol.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.98.001 del 22.06.2021 per servizio di supporto psicologico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560560383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DI PSICOLOGIA DEL BENESSERE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01560560383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DI PSICOLOGIA DEL BENESSERE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VP0017437 del 07.12.2021 per Fornitura carta da fotocopie per laboratori estivi con fondi decreto sostegni art.31 comma 6 CUP F79J21003780001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.159.PA del 30.08.2021 per acquisto materiale di primo soccorso - decreto Sostegni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Parma S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Parma S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>246.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>246.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9117013375 del 19.10.2021 per servizio di sorveglianza periodo ottobre-dicembre</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07897711003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07897711003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E17934 del 07.06.2021 per acquisto libretti personali alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4631B6FD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LAMPADE E FILTRI PER VIDEOPROIETTORI E MANUTENZIONE PER POTENZIAMENTO DID-FONDI DECRETO RISTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21.10.020974 del 30.06.2021 SALDO CONSEGNA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21PAS0008868 del 30.06.2021 per rinnovo dominio icslendinara.eduCAUSALE: MO13819338</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A332ED25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.AZ0209 del 27.09.2021 per acquisto animali avicoli per fattoria di Ramodipalo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92281270287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETT.PRIMARIO AZIENDA SASSE RAMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92281270287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETT.PRIMARIO AZIENDA SASSE RAMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F32C7D58</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1206 del 20.10.2021 per compenso incarico DPO A.S. 2021.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01488130293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01488130293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P258 del 23.07.2021 per servizio di verifica impianti messa a terra nei plessi dell'ic.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01575040983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Apave Italia Cpm S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01575040983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Apave Italia Cpm S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z52304F5C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.206.001 del 14.10.2021 per compenso annuo medico competente e visita medica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNTFRZ74B11G224S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABRIZIO-AARON FENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNTFRZ74B11G224S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABRIZIO-AARON FENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>572.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>572.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z613038E0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.659 del 19.01.2021 per ricariche Sim per docenti e ass.amm.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893530295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECS MULTIMENDIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00893530295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECS MULTIMENDIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6133BBA94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA INDIANA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTREET società cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTREET società cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6133F33DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00464PA del 24.11.2021 per acquisto programma per rinnovo inventario con decr. risorse ex art 58 CUP F79J21009210001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA CONCESSIONARIA ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA CONCESSIONARIA ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z65315613E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17.PA del 29.04.2021 per acquisto targhe per giornata della legalità</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00570000299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPRINT di Mora Geom.Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00570000299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPRINT di Mora Geom.Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z65317D1CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.123.PA del 30.04.2021 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B343B416</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214G05658 del 07.12.2021 per corso di formazione on line sulla ricostruzione carriera</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z763429A4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SITO WEB CON FONDI DECR. EX ART.58 CUP: F79J21009210001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B303CEE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.476 .21 del 12.07.2021 PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA PER ALUNNI STRANIERI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTREET società cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTREET società cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>904.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>904.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B3458DA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA GENNAIO-AGOSTO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AmbienteScuola  S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AmbienteScuola  S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4255.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7C342A4BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20/PA del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205710294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO &amp; VIRGOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01205710294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO &amp; VIRGOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F32AC93A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.44P del 31.08.2021 PER ACQUISTO PURIFICATORI D'ARIA DECRETO SOSTEGNI EX ART.31 COMMA 1 DL 41/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00896271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISCRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISCRA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4944.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4944.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8034AA022</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA SPAGGIARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2436.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8232B3DBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0.2378 del 05.08.2021 per acquisto piattaforma didalab</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z853129E20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.384B del 31.03.2021 per acquisto videoproiettori per supporto alla did con fondi Decreto Ristori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932620246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVER UP SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932620246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVER UP SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>678.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>678.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8633DF561</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1215 del 25.11.2021 per acquisto licenza triennale antivirus per pc segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893530295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECS MULTIMENDIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00893530295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECS MULTIMENDIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>532.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>532.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z883324A6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9.2021 del 15.11.2021 per servizio di accoglienza pomeridiana e pre scuola mese si settembre e ottobre</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93077800386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LILLIPUT2 Asd</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93077800386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LILLIPUT2 Asd</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3766.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3766.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8930FD180</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-6944 del 15.03.2021 per acquisto materiale di cancelleria per scuola infanzia Garibaldi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z89330A228</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021.13.PA del 20.10.2021 per incontri di formazione docenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSGNN69S14B296U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI FASOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSGNN69S14B296U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI FASOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1224.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1224.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z89348F22C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MASCHERINE FFP2 -DECR. EX ART.31 COMMA 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04535320404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMA CLEAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04535320404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMA CLEAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8D3118101</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.135.PA.2021 del 30.04.2021 PER NOLEGGIO DEVICES PER ALUNNI PERPROGETTO PON 19146</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E3445AF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CON FONDI DECR. EX ART.31 COMMA 1CUP: F79J21003790001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNRDVD63L07H620P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.I. di Munerato Davide</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNRDVD63L07H620P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.I. di Munerato Davide</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z98312D24F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.795 del 31.03.2021 per acquisto Sim per alunni per didattica digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893530295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECS MULTIMENDIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00893530295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECS MULTIMENDIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z99324EB4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.157.00 del 27.09.2021 per acquisto n.3 violoncelli con Decreto n.41 art.31 comma 6</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNDRNT53S21G224C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELINDRO RENATO STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNDRNT53S21G224C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELINDRO RENATO STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1155.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D3056C04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.192 del 26.02.2021 PER REALIZZAZIONE PLANIMETRIE PER PIANO DI EVACUAZIONE PLESSO LA FENICE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049520297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01049520297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D3429CF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA58.21 del 01.12.2021 per acquisto licenza google</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06403550723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO LOPEZ</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06403550723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO LOPEZ</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E33F55F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.79/P del 30/11/2021 ACQUISTO LAVAGNA DECR. EX ART 58</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00896271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISCRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISCRA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9F3029025</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.211 del 15.01.2021 per corso di formazione RLS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03929800278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03929800278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA531A343C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11.AN2 del 07.05.2021 per pagamento corso Yoga per 4 docenti della scuola d'infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01583350515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università Popolare ANIDRA APS-CSD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01583350515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università Popolare ANIDRA APS-CSD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA83328EDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.001164.VP3 del 22.11.2021 PER ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER CORSO DI FORMAZIONE A SESSA AURONCA CON CONTRIBUTI DI ESTERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03993950967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bluvacanze S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03993950967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bluvacanze S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>797.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>797.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE306CCAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2021.0419 del 05.02.2021 per abbonamento rivista Notizie della scuola anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL-NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL-NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB132775EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.600PA del 15.07.2021 PER ACQUISTO LICENZE iNPRINT PER ALUNNI CON BIS. EDUC. SPEC. CON FONDI DECRETO SOSTEGNI ART.31 COMMA 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA di Paolo Vaccari e C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA di Paolo Vaccari e C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>522.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>522.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB132A6207</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1364 del 31.08.2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2884.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2884.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB433E01C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.35 del 28.11.2021 per acquisto pianoforti digitale per potenziamento attività di inclusione alunni con disabilitàCUP F79J21003790001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604450294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANO SERVICE S.N.C. DI RODOLFO GHIRARDELLO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604450294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANO SERVICE S.N.C. DI RODOLFO GHIRARDELLO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1696.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1696.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB931258CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.382B del 31.03.2021 per acquisto 11 notebook HP con fondi Decreto Ristori per supporto alla did</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932620246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVER UP SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932620246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVER UP SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6487.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6487.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA334402E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.269.PA.2021 del 30.09.2021 per riscatto notebook lenovo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC03161C87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.45.PA del 26.04.2021 per acquisto cartucce toner per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143270287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPLAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143270287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPLAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1223.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1223.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC230F85AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.765 del 17.03.2021 per acquisto lampada e telecomando per proiettore per scuola Pighin di Lusia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893530295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECS MULTIMENDIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00893530295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECS MULTIMENDIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC43450859</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI PRODOTTI DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER L’A.S.2021/2022CON RISORSA FINANZIARIA EX art.3 COMMA 1CUP: F79J21003790001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Parma S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Parma S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC73309E47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E24283 del 15.09.2021 per acquisto libretti personali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC83324B03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.165.PA del 11.10.2021 per servizio pre-scuola e accoglienza pomeridiana durante orario provvisorio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01196500290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA PETER PAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01196500290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA PETER PAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2549.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2549.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA340F6BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA INDIANA ARABA CINESE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTREET società cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTREET società cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB306AE3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00314.21 del 01.02.2021 PER ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE3057D25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GZZMRA78R57H620H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARA GAZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GZZMRA78R57H620H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARA GAZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4220421800016550 del 12.04.2021 attivazione xDSL Professional, canone noleggio router e canone internet xDSL Professional BMG febbraio-marzo scuole Baccari, Mario e Sauro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3891.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3189.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1021071835 del 30.03.2021 per spese postali gennaio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC325A9EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 17.21 del 12.07.2021 INTERVENTI DIDATTICI PER-CORSI STELLARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01562670297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POP OUT - CULTURA ARTE E TURISMO S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01562670297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POP OUT - CULTURA ARTE E TURISMO S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3410.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD3022456</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021.04.PA del 26.03.2021 PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSGNN69S14B296U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI FASOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSGNN69S14B296U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI FASOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE307BB1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3.PA del 30.04.2021 per acquisto timbri e tamponi per segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRNRC70L05E522P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA COPIE  di Enrico Ferrarese</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRNRC70L05E522P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA COPIE  di Enrico Ferrarese</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE131B3A81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214G03651 del 10.06.2021 per webinar per segreteri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE331D06E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.474 .21 del 12.07.2021 PER ATTIVTA DI MEDIAZIONE LINGUISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTREET società cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTREET società cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEC30DC333</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1.PA del 29.03.2021 PER ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI PROGETTO FSEPON-VE-2020-2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205710294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO &amp; VIRGOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01205710294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO &amp; VIRGOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>957.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>957.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF03343443</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2.2463 del 14.10.2021 PER ACQUISTO ZOCCOLI PER PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER PROTEZIONE COVID - DECRETO SOSTEGNI ART.31 COMMA 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNRDVD63L07H620P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.I. di Munerato Davide</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNRDVD63L07H620P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.I. di Munerato Davide</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF23054914</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5PA del 08.02.2021 per lettorato di lingua inglese presso il plesso di Lusia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01435490295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LALBA DI MIRKA VALLIN AFF. OXFORD SCHOOL OF ENGLISH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01435490295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LALBA DI MIRKA VALLIN AFF. OXFORD SCHOOL OF ENGLISH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1892.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1892.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF431C99BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER POTENZIAMENTO DID-FONDI DECRETO RISTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374610937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACH2 INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01374610937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACH2 INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1448.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1448.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF830966BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.AZ02.0.5 del 29.04.2021 per acquisto galline per fattoria Ramodipalo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92281270287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETT.PRIMARIO AZIENDA SASSE RAMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92281270287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETT.PRIMARIO AZIENDA SASSE RAMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA2FE15FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.649 del 08.01.2021 per acquisto materiale informatico per riparazioni urgenti nei plessi di Lendinara e Ramodipalo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893530295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECS MULTIMENDIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00893530295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECS MULTIMENDIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA31C16FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21.10020846 del 31.05.2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1095.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1095.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z002F94DA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000075 del 15.12.2020 per realizzazione staccionata</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01094860291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALVERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01094860291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALVERDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z022BB419F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8720035452 del 24.03.2020 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2019 CAUSALE PAGAMENTO B=023920872003545270</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1049.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1096.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D2DE3BAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARREDI SCUOLE INFANZIA - DITTA BORGIONE RISORSE EX ART 231</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3637.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3637.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F2F94F8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000074 del 15.12.2020 per lavori vari e scavi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01094860291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALVERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01094860291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALVERDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362DEF8C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.71.PA del 12.10.2020 PER COSTO COPIE NOLEGGIO FOTOC SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143270287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPLAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143270287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPLAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1028.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>889.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412F37C32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6/2020 del 16.12.2020 per servizio accoglienza pomeridiana scuola d'infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93077800386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LILLIPUT2 Asd</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93077800386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LILLIPUT2 Asd</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1122.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z482BB0126</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.56.001 del 06.03.2020 NOMINA ANNUA MEDICO COMPETENTE E VISITA MEDICA COLLABORATORE SCOLASTICO DEL 04.02.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNTFRZ74B11G224S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABRIZIO-AARON FENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNTFRZ74B11G224S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABRIZIO-AARON FENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>846.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>846.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z602F9AB2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AmbienteScuola  S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AmbienteScuola  S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5473.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5473.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2FF1F65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto di manutenzione, assistenza e canone annuo Argo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1107.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1107.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2D9A523</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE - PIANTANA PORTA GEL - DITTA LIQUORI MORELLI SAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01391780291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIQUORI MORELLI SAS DI ZILIO LORIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01391780291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIQUORI MORELLI SAS DI ZILIO LORIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2376.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2376.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2FF522C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA SPAGGIARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z55285CC0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.BQE26827 del 01.07.2019 Canone fotocopiatori dal 30-05.2019 al 29.08.2019 - Locazione operativa cliente 11422385</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97081660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BNP PARIBAS LEASE GROUP SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA ARREDAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97081660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BNP PARIBAS LEASE GROUP SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA ARREDAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3706.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3706.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2006B5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9117000551 del 01.02.2018 SICURITALIA SERVIZIO SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DAL 15.09.2017 AL 30.09.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07897711003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07897711003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2411.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2411.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z58251AFA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007980294</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.189350618 del 06.11.2018 DITTA RICOH - CANONE TRIMESTRALE DAL 01-11-2018 AL 31-01-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2340.30</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
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